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发表于2020-12-04    

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论内部审计在内部控制中的作用 立即下载

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内容简介 摘要:内部审计既是内部控制系统中的一个重要分支系统,又是实现内部控制目标的重要手段,在内部控制框架构 建中如何正确认识内部审计在内部控制中的作用,以及如何针对不同的审计任务制定灵活适用的审计方案,以确保审计质 量、提高审计工作的实效就显得尤为重要。 关键词:内部控制;内部审计;实施  
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[硕士]国有控股公司的内部审计研究[2010] 立即下载

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内部审计内部控制论文资料下载-[硕士]国有控股公司的内部审计研究[2010]
内容简介 【学位类型】硕士   【授予单位】首都经济贸易大学   【年份】2010   近几年来,改革开放进一步深化,建立现代企业制度,进行国企改革,推行股份制,逐渐成为人们普遍关心的话题。但是我国实行股份制的时间较短,各种社会配套工作尚未跟上,再加之我国目前的股份公司大多数是国有大中型企业改造而来的,试想在国有股份仍然占主要地位的前提下,如何能够保证政企分开,权责明确,又如何能够体现和发挥现代企业制度的优越性。这种情形下建立起来的公司法人治理结构又如何能够发挥应有的制衡约束职能,从而更好的维护广大股东的利益呢?一些国有大中型企业本身就存在这样或那样的问题,实行股份制后,诸如股份公司
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[硕士]房地产企业内部审计机制研究一个公司治理的视角[2011] 立即下载

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内部审计内部控制论文资料下载-[硕士]房地产企业内部审计机制研究一个公司治理的视角[2011]
内容简介 学科专业: 技术经济及管理   授予学位: 硕士   学位年度: 2011   【中文摘要】在公司治理结构中,内部审计这一职能的设置和实践是一个非常关键的问题。作为公司治理的重要组成部分之一,内部审计在企业改制及发展中遇到了前所未有的发展契。但目前企业内部审计存在诸多问题,制约了其在公司治理中作用的有效发挥。    近年来,中国房地产行业进入了一个前所未有的快速发展时期,在发展过程中表现出房地产企业发展快、利润高等特点,但是由于房地产企业的快速扩张与行业的政策导向性,使房地产企业快速发展的同时也面临着较大的风险。因此,本文研究的出发点就是以红胜房地产集团为例,通过对其内部审
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【硕士】大连万达集团内部控制制度的初探【2002】 立即下载

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内部审计内部控制论文资料下载-【硕士】大连万达集团内部控制制度的初探【2002】
内容简介 学科专业: 工商管理   授予学位: 硕士   学位授予单位: 大连理工大学   学位年度: 2002   下载PDF阅读器   内部控制作为现代企业管理的重要内容,已历经百年沧桑,其理论和实践都得到了长足的发展,但内部控制得到中国企业的重视,只是近几年的事情,几年来中国政府相继出台了许多有关内部控制的法律法规,以解决当前一些企业事业单位内部管理混乱,控制弱化,降低企业经营风险.该文是运用内部控制的最新理论,对大连知名地产集团的内部控制的现状进行剖析与展望,从销售与收款,采购与付款,工程成本和融资四个环节进行内部控制制度的建立,力争不断完善,创新,形成独具特色的知名地产品牌
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[硕士]上市公司内部控制信息披露研究[2010] 立即下载

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内部审计内部控制论文资料下载-[硕士]上市公司内部控制信息披露研究[2010]
内容简介 【学位类型】硕士   【授予单位】对外经济贸易大学   【年份】2010   近年来,在世界范围内爆发了一系列财务丑闻,暴露出内部控制的薄弱和内部控制信息披露的缺乏。2008年全球性金融危机背景下,上市公司面对的经营和投资风险加大,更是有企业在这样的状况下失控而导致破产。国外诸如雷曼兄弟巨亏破产、美国国际集团深陷债务泥潭,国内如中信泰富等公司巨额亏损等事件极大的打击了投资者对资本市场的信心,也进一步引发了监管部门对内部控制制度的反思;同时投资者和政府部门对上市公司内部控制的关注程度与日俱增,对上市公司公开披露内部控制信息的要求也越来越高。      2002年7月,美国国会
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[硕士]A公司内部控制案例研究[2009] 立即下载

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内部审计内部控制论文资料下载-[硕士]A公司内部控制案例研究[2009]
内容简介 学科专业: 工商管理   授予学位: 硕士   学位授予单位: 大连理工大学   学位年度: 2009   在2008年美国次贷危机的影响下,全球经济进入了百年的寒冬,一批批企业的倒闭暴露出企业管理的种种问题。虽然这些企业的倒闭原因不尽一致,但是内部控制缺失是共同的缺点。在中国,从2004年中航油投资金融衍生品失败,到2008年的三鹿毒奶粉事件,企业内部控制体系的缺失是出现问题的根本诱因。      2008年,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定了《企业内部控制基础规范》,明确提出加强企业内部控制,以提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社
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