[分享]房地产内部审计手册资料下载

发表于2021-10-21    

房地产内部审计手册专题为您提供房地产内部审计手册的相关资料与视频课程,您可以下载房地产内部审计手册资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社房地产热点推荐

房地产成本控制、管理体系 立即试听

学员数 305 好评率 95.00%

关键词: 成本管理模式

房地产内部审计手册资料下载-房地产成本控制、管理体系 立即试听

房地产市场详细解读—专家带你读懂市场 立即试听

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关键词: 房地产市场分析 房地产经济波动分析 房地产政策解读

房地产内部审计手册资料下载-房地产市场详细解读—专家带你读懂市场 立即试听

万科集团房地产内部审计手册范本 查看详情

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关键词: 房地产内部审计手册 审计工作基本原则 年度工作计划

房地产内部审计手册资料下载-万科集团房地产内部审计手册范本
1内部审计万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性,评估企业经营风险,以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。所谓真实性,是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果,必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定,记录和反映企业的经营管理活动。所谓合法性,是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应的法规、政策条例,必须符合公司董事会
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[知名地产集团]知名地产集团内部审计手册 立即下载

等级:房地产内部审计手册资料下载_1      文件 493.00KB 格式 pdf

内容简介 [知名地产集团]知名地产集团内部审计手册,PDF格式,共32页。   知名地产内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性,评估企业经营风险,以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 所谓真实性,是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果,必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定,记录和反映企业的经营管理活动。 所谓合法性,是
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[硕士]房地产企业内部审计机制研究一个公司治理的视角[2011] 立即下载

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房地产内部审计手册资料下载-[硕士]房地产企业内部审计机制研究一个公司治理的视角[2011]
内容简介 学科专业: 技术经济及管理   授予学位: 硕士   学位年度: 2011   【中文摘要】在公司治理结构中,内部审计这一职能的设置和实践是一个非常关键的问题。作为公司治理的重要组成部分之一,内部审计在企业改制及发展中遇到了前所未有的发展契。但目前企业内部审计存在诸多问题,制约了其在公司治理中作用的有效发挥。    近年来,中国房地产行业进入了一个前所未有的快速发展时期,在发展过程中表现出房地产企业发展快、利润高等特点,但是由于房地产企业的快速扩张与行业的政策导向性,使房地产企业快速发展的同时也面临着较大的风险。因此,本文研究的出发点就是以红胜房地产集团为例,通过对其内部审
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建筑房地产行业非常有前途的八大建筑人才 查看详情

浏览数:563 房地产内部审计手册资料下载-建筑房地产行业非常有前途的八大建筑人才

对于建筑房地产行业,近两年新增加的职位不是很明显,一般一些新生的职位大部分是由于职位功能的扩大而演变来的。如一个单项目的建筑公司,可能之前是一个部门、些岗位。随着公司的发展和变化,逐渐会变成一个多项目公司,如区域性、全国性公司,或者是集团化管理,就可能会多设一些岗位和增加很多新部门。比如,在工程方面有内部审计部门,合同监管部门,下边尽管有合同运行部,但还要有监管,参与招、投标的整个过程。再比如:工程审计、合同监管、法律等,可能合起来就变成一个风险控制管理总部,这些都是现在比较流行的。似乎大家都蜂拥而上成立风险控制管理总部,为的是降低公司这方面的风险。类似这样的设置还有不少。
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知名地产房地产企业内部控制制度(共12页) 立即下载

等级:房地产内部审计手册资料下载_3     文件 66.00KB 格式 doc

房地产内部审计手册资料下载-知名地产房地产企业内部控制制度(共12页)
主要内容: 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《知名地产企业股份有限公司章程》、《知名地产企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则,制定本制度。 第二条 职责: (一)董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 (二)总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检查公司各
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重庆房地产公司管理制度汇编(完整版)(共224页) 立即下载

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房地产内部审计手册资料下载-重庆房地产公司管理制度汇编(完整版)(共224页)
主要内容: 目 录 综合部                    5-69 第一章 综合部工作职责                6-11             第二章 考勤制度                   12-17 第三章 培训制度                   18-21 第四章 车辆及驾驶员管理制度             22-29 第五章 档案管理制度考勤               30-34 第六章 公司印章管理制度               35-38 第七章 卫生管理
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知名地产公司内部控制制度 立即下载

等级:房地产内部审计手册资料下载_5     文件 66.00KB 格式 doc

关键词: 知名地产公司 地产公司内部控制制度 内部控制效果评估

房地产内部审计手册资料下载-知名地产公司内部控制制度
本资料为知名地产公司内部控制制度,word格式,共12页。 本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部:括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 目录 : 第一章 总 则 第二章 主要内容 第三章 内部控制效果的评估 ......  知名地产公司内部控制制度  内部控制效果的评估
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[标杆地产]房企风险管控及财会内部控制制度全集(表格丰富 427页) 立即下载

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关键词: 房产企业管理 销售内部控制制度 财务内部控制制度 全面预算制度

房地产内部审计手册资料下载-[标杆地产]房企风险管控及财会内部控制制度全集(表格丰富 427页)
资料目录 第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附则 8 第二篇 供应生产销售内部控制制度 9 第一章 供应内部控制制度 10 第一节 内控概述 10 第二节 组织机构及岗位职责 13 第三节 授权体系 20 第四节 管理制度 24 物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 24 物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 29 自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 33 大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 37 定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 42 固定资产及
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知名集团工程项目管理手册800页 立即下载

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关键词: 路桥项目管理 工程项目管理手册 工程项目文化建设 工程项目事务管理 工程安全管理

房地产内部审计手册资料下载-知名集团工程项目管理手册800页
资料目录 第一章总则21 1.目的21 2.适用范围22 3.遵循原则22 4.编制依据22 5.管理组织23 6.分级管理23 第二章投标管理25 1.标前调查25 1.1总体要求25 1.2标前调查参加人员25 1.3标前调查的准备工作26 1.4标前调查的内容26 1.5编写标前调查报告26 2.投标评审28 3.项目投标总结37 3.1项目综述37 3.2招标过程38 3.3结果分析38 4.合同评审38 5.合同签订、分发与备案- 45 - 第三章前期策划- 46 - 1.营销交底- 46 - 2.施工调查- 47 - 2.1目标- 47 - 2.2施工调查职责分工- 47
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